Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Table of Contents

Andmete sisestamine

...

Image Removed

Avaneb palga andmete vaade, kuhu kuvatakse juba sisestatud töötajate read:

Image Removed

Uue isiku tabelisse lisamiseks asetage kursor ühte vasakpoolse tabeli lahtrisse ning vajutage nupule Image Removed. Avaneb vorm "Isiku lisamine":

Image Removed

 Täitke kaardil "Üldine" järgmised väljad: "Eesnimi", "Perekonnanimi", "Isikukood". Kui isikukood on sisestatud, siis täidab Noom väljad "Sünnikuupäev" ja "Sugu" automaatselt. ID paneb samuti Noom ise, kuid selle võib ka ise määrata.

Märkige valiku "Palk" ette linnuke.

Kui töötaja lahkub, märkige valiku "Vana" ette linnuke.

Kaardil "Muud" saab valida isikule ameti (vt allpool "Ametite sisestamine") ning sisestada passinumbri, e-posti aadressi, telefoninumbrid ja koduse aadressi.

 Image Removed

Andmete salvestamiseks ja uue isiku lisamiseks vajutage nuppu Image Removed ning seejärel suletakse antud vorm.

Ametite ja ametigruppide sisestamine

Ameteid saab valikusse lisada, valides menüüpuust "Palk" -> "Hooldus" -> "Palgatüübid ja muud parameetrid" ning kaardi "Ametinimetused".

Image Removed

Uue ameti sisestamiseks vajutage sisse Image Removed nupp ning seejärel vajutage nupule Image Removed või klahvi F5. Ekraani parempoolses osas täitke ID ja Nimetus ning valige vajadusel sobiv Ametigrupp (ametite grupeerimiseks, nt juhid, spetsialistid jne):

Image Removed

Uue ametigrupi lisamiseks liikuge kaardile "Ameti grupid", vajutage sisse Image Removed nupp ning seejärel vajutage nupule Image Removed või klahvi F5. Ekraani parempoolses osas täitke ID ja Nimetus:

Image Removed

Lepingu sisestamine

Isikule lepingu sisestamine toimub Palga andmete vaates. Uue lepingu sisestamiseks asetage esmalt kursor vasakus tabelis vastava isiku reale (nii et rida muudab värvi) ning seejärel asetage kursor ekraani parempoolses osas olevasse tabelisse:

Image Removed

Seejärel vajutage nupule Image Removed misjärel avaneb vorm "Leping":

Image Removed

Kaardil "Põhiandmed" on eeltäidetud töötaja nimi väljal "Klient" ning töötaja isikukood väljal "Reg. nr). Täitke lahtrid "Lepingu nr", "Kuupäev" (lepingu sisestamise kuupäev), "Lepingu tüüp" (töölepingu puhul TL), "Algus" (Lepingu kehtivuse alguskuupäev).

Valides “Lepingu tüüp" väljale TL leiab programm ka töötaja kogumispensionimaksu info (sh kuvab) ja täidab lepingul vastavad väljad:

Image Removed

Kui automaatset täitmist ei toimu, siis tuleks Image Removed nupul hiire paremklahvile vajutades märkida mõlemad kontrollid linnukesega:

Image Removed

Seejärel tuleb vajutada Image Removed nupule hiire vasaku klahviga ning käivitada mõlemad kontrollid. Kui teie programmis on vaatesse mõlemad skriptid eraldi nuppudena välja toodud, siis võite neid kasutada.

Selle tulemusena täidab programm lepingul vastavad väljad.

Kaardil "Lisainfo" saab sisestada objekti, kulukoha ja eesmärgi isiku juurde. Kui lepingule on sisestatud need väljad, võetakse need väljad automaatselt igale palgalehe tasuliigile.

Image Removed 

Kaardil "Märkused" saab sisestada lepingule vaba tekstina märkuseid ning märkida töölepingu lõpetamise põhjuse:

Image Removed

Lepingu vormi allosas asuval alamkaardil "Lisainfo" täidetakse palgaarvestuse ja maksmisega seotud lahtrid vastavalt valitud lepingu tüübile. Nendes ridades, kus kolmandas veerus on Image Removed, avaneb neljandas (ehk valges) veerus klahvi F2 vajutades valikumenüü, kust saab valida sobiva variandi.

Ülejäänud read (Ülalpeetavate arv, Puhkusepäevade arv, Puhkepäevad, Sotsiaalmaksu miinimumkohustus,  IBAN Arveldusarve, Pank, Resident) tuleb ise täita ning samuti neljandasse veergu ehk valgesse lahtrisse. NB! Ilma Residenti määramata ei saa lepingut salvestada.

Image Removed

Alamkaardil 'Tasud' sisestage töötaja põhipalk (kuupalk, tunnipalk vms) ning muud tasud, mida töötaja saab iga kuu samas summas.

Image Removed

Selleks täitke järgmised lahtrid:

Tasu tüüp - valige palga tüüpide tabelist sobiv palga tüüp:

Image Removed

 Algus - palgakokkuleppe alguskuupäev

Tasu - tasu suurus või Protsent (nt määratakse protsent käibest või kasumist).

Kui tasu saaja ei ole sama isik, kellega on leping sõlmitud (nt elatise korral), sisestage selle tasu saaja pank (Pank), arveldusarve number (Arve) ja nimi (Saaja nimi).

Tasusid saab lisada ja kustutada tasude tabelis asuvate nuppudega Image Removed.

Uuendusena alates 2018. aastast sisestatakse alamkaardile “Tasud” ka info tulumaksuvaba arvestuse kohta ning töövõimetuspensionäridel töövõimetuse kehtivuse periood (vt täpsemalt allpool).

Andmete salvestamiseks ja lepingu lisamiseks vajutage nuppu Image Removed ning seejärel suletakse antud vorm.

Tulumaksuvaba miinimumi arvestus

Tulumaksuvaba miinimumi arvestuse info sisestamiseks tuleb valida tasu tüübiks "TMAKSVABA", kus "Algus" tähendab maksuvaba arvestamise alguskuud ja "Tasu" maksuvaba summat (vt täpsemalt 4 punkti allpool):

Image Removed

Kui lepingu allosas asuval "Lisainfo" kaardil on rea "Tulumaks" väärtuseks valitud A (Maksuvaba miinimumita), siis tulumaksuvaba miinimumi ei arvestata. See kehtis ka varasemal ajal.

Kui lepingu allosas asuval "Lisainfo" kaardil on rea "Tulumaks" väärtuseks valitud K (Kasuta maksuvaba miinimu), siis maksuvaba miinimumi arvutamiseks kasutab Noom 3 erinevat meetodit:

Image Removed

  1. Tasude kaardile ei ole lisatud Palga tüüpi TMAKSVABA – sellisel juhul arvutab programm tulumaksuvaba miinimumi vastavalt seaduses ettenähtud korrale. Palga arvutamisel pannakse logisse info “TMVaba lepingul ‘ - ‘ ehk see tähendab, et lepingul ei ole infot tulumaksuvaba arvutuse piirangute kohta.
  2. Tasude kaardile on lisatud Palga tüüp TMAKSVABA alguskuupäevaga, aga ilma tasuta. Ka sellisel juhul kuvatakse palga arvutamisel logisse info “TMVaba lepingul ‘ – ‘ ja arvutamine käib vastavalt seadusele.
  3. Tasude lehele on lisatud palga tüüp TMAKSVABA ja tasu on 0, mis tähendab, et tulumaksuvaba miinimumi ei arvestata. Sisuliselt on see tingimus võrdne lepingu lisalehel tunnusega A (Maksuvaba miinimumita).
  4. Tasude lehele on lisatud palga tüüp TMAKSVABA ja tasu on määratud. Sellisel juhul arvestab programm maksuvaba miinimumi arvestamisel lepingul määratud summaga, kusjuures kui seaduses on lubatud väiksem maksuvaba miinimumi arvestus, siis programm kasutab seaduses lubatud miinimumsummat. Info kuvatakse palgaarvestuse logisse.

Töövõimetuse kehtivuse periood

Töövõimetuspensionäri riigipoolse sotsiaalmaksu arvestuseks tuleb kõigepealt sisestada lepingu kaardil Lisainfo sotsiaalmaksumaksja liigiks 615 (Osalise töövõimega töötaja):

Image Removed

Töövõimetuse kehtivuse aeg tuleb sisestada kaardil Tasud, kus saab kirjeldada kõik perioodid ja riigipoolse sotsiaalmaksu arvestamine käib proportsionaalselt kuupäevadele.

Perioodi sisestamiseks tuleb "Tasu tüüp" väljale valida RSOTS - riigipoolne sotsiaalmaks. Algus ja Lõpp väljadele tuleb sisestada kuupäevad, mis on märgitud isikule väljastatud tunnistusel. Kõik muud väljad jäävad tühjaks!

Image Removed

Palgalehe tegemine ja palgaarvestus

Palgalehtede haldamine toimub moodulis "Palk" -> "Palgalehtede andmed":

Image Removed

Avaneb palgalehtede vaade:

Image Removed

Uue palgalehe lisamine ja andmete sisestamine

Uue palgalehe lisamiseks vajutage nupule Image Removed.

  Avaneb vorm "Palgaleht", kuhu sisestage järgmised andmed:

...

Image Removed

Kui sisestada lahtritesse "Palga tüübid", "Objektid", "Kulukohad" väärtuseks tärn (*), siis valitakse kõik andmed, kuid saab valida ka konkreetseid palga tüüpe või isikuid palgalehele, näiteks puhkusetasu arvestus konkreetsele töötajale:

Image Removed

Palgalehe salvestamiseks ja vormi sulgemiseks vajutage nuppu Image Removed. Palgalehe numbri genereerib programm salvestamisel vastavalt palgalehe tüüpides kirjeldatud maskile.

Palgalehele andmete sisestamiseks avage palgalehtede tabelis sobiv palgaleht, tehes vastaval real hiirega topeltklikk. Avaneb vaade "Palga andmed isikute kaupa":

Image Removed

Lepingule sisestatud tasude importimiseks vajutage nuppu Image Removed, mille järel avaneb vorm "Isik", kus märkige linnukesega need inimesed, kellele soovite palka arvestada. Kui soovite arvestada palka kõikidele isikutele vajutage nuppu Image Removed ja seejärel Image Removed. Nupp Image Removed eemaldab kõik isikud palgalehelt. Nupuga Image Removed saab sulgeda vormi "Isik" ilma muutusi tegemata.

Image Removed

Isikule uue tasu lisamiseks vajutage nuppu Image Removed. Seejärel avaneb vorm, kus tuleb täita järgmised väljad:

  •  Isik,
  •  Tüüp - õhtutundide tasu, ületundide tasu, preemia vms,
  •  Tasu (summa) või Protsent,
  •  Kogus - nt ületundide arv ületundide tasu korral.

Tasu, protsendi ja/või koguse sisestamise vajadus sõltub palga tüübist (nt õhtutundide tasu korral tuleb sisestada kogus ehk tundide arv, preemia korral tasu ehk määratud preemia suurus). Erinevad palga tüübid ühel ja samal isikul tuleb eraldi sisestada (vajutades nuppu Image Removed). Samuti saab määrata antud vormil palgakulu objekti, kulukoha, eesmärgi, kui neid ei ole lepingule sisestatud või soovitakse muuta mõne tasu juures.

Image Removed

Andmete salvestamiseks ja vormi sulgemiseks vajutage nuppu Image Removed .

Seejärel vajutage nuppu Image Removed , mille tulemusena arvutatakse tööl oldud päevade arv, kinnipeetavad maksud ja väljamakstav palk.

Haigus- ja hoolduslehed ning puhkused

Haigus- ja hoolduslehetede ning puhkuste sisestamiseks avage "Palk" -> "Puudumiste andmed":

Image Removed

Avaneb puudumiste tabel:

Image Removed

...

  • Isik,
  •  Puudumise tüüp,
  • Dokumendi nr,
  • Algus,
  • Päevi (sõltuvalt puudumise tüübist),  
  • Lõpp (sõltuvalt puudumise tüübist)
  • Palgaleht, kus arvestatakse seda puudumist (puhkuse korral oluline seoses puhkusetasu väljamaksmisega).

Image Removed

Andmete salvestamiseks ja vormi sulgemiseks vajutage nuppu Image Removed.

Et programm arvestaks maha puudutud päevad, tuleb vormil "Palgalehe andmed" uuesti vajutada nuppu Image Removed.

Aruanded ja andmete eksport

Moodulis "Palk" alammenüüs "Aruanded" on võimalik koostada erinevaid aruandeid, nt "Palga tabel", "Palgalipikud", EMTA1 TSD lisa 1 ja lisa 2.

Image Removed

Palga tabel

Valides alammenüüst "Palga tabel", saab koostada aruande (nt palgalehe väljatrükkimiseks) nii arvestusperioodi kui ka väljamaksuperioodi järgi:

Image Removed

Määrake sobivad parameetrid ja vajutage nupule Image Removed

Palgalipikud

Valides alammenüüst "Palgalipikud", saab koostada palgalipikuid:

Image Removed

Määrake sobivad parameetrid ja vajutage nupule Image Removed.

TSD andmed ja elektroonilise TSD eksport

TSD andmeid saab vaadata aruandevormidest EMTA1 TSD lisa 1 ja lisa 2:

Image Removed

Avaneb aruande parameetrite määramise vorm:

Image Removed

Valige sobiv periood ning vajutage nupule Image Removed.

Elektroonilise TSD ekspordiks valige menüüpuust "Palk" -> "Abitegevused" -> "Elektrooniline TSD 2015...

Image Removed

Esmalt tuleb sisestada aruande periood:

Image Removed

Edasi tuleb linnukese märkimisega valida TSD edastatavad osad:

Image Removed

Seejärel vajutage nupule Image Removed.

Programm küsib:

Image Removed

Vastates "Jah" koostatakse fail koos välja arvutatud maksusummadega.

Edasi küsib programm, kuhu fail eksportida ning näidatakse faili nime ja salvestamise asukohta, mis on skriptis häälestatud vastavalt kliendi soovile. Edasiliikumiseks tuleb vajutada nuppu Image Removed .

Image Removed

Lõpetuseks annab programm teada, kuhu fail salvestati ning vajutades Image Removed nupule avaneb töölaual vastav kaust eksporditud failiga:

Image Removed

Palgakande ja palgalipikute saatmine

Ühekordselt tuleb palgakande ja palgalipikute saatmiseks vormil "Palgalehed" vajutada hiire paremat klahvi nupul Image Removed , mille tulemusena avaneb vorm "Vali skriptid mida näidata 'Käivita' nupu all". Palgakande tegemiseks peab tegema linnukese kasti "Perioodi palga kulukanne" ja palgalipikute saatmiseks linnuke kasti "Palgalipikute saatmine". Seejärel vajutage nuppu Image Removed.

Image Removed

Palga kulukande skripti käivitamiseks vajutage hiire vasaku klahviga nuppu Image Removed ning valige avanevast menüüst "Perioodi palga kulukanne", mille tulemusena programm küsib kulukande perioodi, kus tuleb valida sobiv periood ja vajutada nuppu Image Removed. Selle tulemusena avatakse pearaamatu kanne, mille salvestamiseks vajutage nuppu Image Removed.

Palga SEPA makse

Ühekordselt tuleb ülekande faili ja maksmiskande tegemiseks vormil "Palga andmed isikute kaupa" ("Palk" -> "Palgalehtede andmed" -> hiirega topeltklõps real) vajutada hiire paremat klahvi nupul Image Removed, mille tulemusena avaneb vorm "Vali skriptid mida näidata 'Käivita' nupu all". Ülekande faili tegemiseks peab tegema linnukese kasti "Palga SEPA makse". Seejärel vajutage nuppu Image Removed.

Image Removed

Ülekande faili ja maksmiskande tegemiseks vajutage hiire vasaku klahviga nuppu Image Removed. Avanevast aknast saab valida, milliselt pangakontolt ülekanne tehakse:

Image Removed

Edasi küsib programm, kuhu fail eksportida ning näidatakse faili nime ja salvestamise asukohta, mis on skriptis häälestatud vastavalt kliendi soovile. Edasiliikumiseks tuleb vajutada nuppu Image Removed. Seejärel salvestatakse andmed pangafaili.